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  • 2025
  • 索引号
    hkxczj/2026-00281
  • 发布机构
    河口县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-09-10
  • 时效性
    有效

河口县2025年“三公”经费决算情况说明

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,经河口县财政局汇总,县人民政府审定,河口县2025年度“三公”经费决算情况如下:

一、2025年“三公”经费决算数与年初预算数对比分析

2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出汇总数926.50万元,“三公”经费年初预算汇总数1,242.01万元,决算数与年初预算数差额315.51万元,其中:

因公出国(境)费决算支出数4.61万元,年初预算数5.67万元。

公务用车购置及运行维护费决算支出数866.96万元,年初预算数758.87万元。其中:公务用车购置费决算支出数334.71万元,年初预算数122.15万元;公务用车运行维护费决算支出数532.25万元,年初预算数636.72万元。

公务接待费决算支出数54.93万元,其中:国内接待费52.73万元。年初预算数477.47万元。

二、2025年“三公”经费决算基本情况

按照财政部明确的“三公”经费统计口径、范围和内容,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数926.50万元,较上年605.16万元增加321.34万元,增长53.10%,其中:

因公出国(境)费4.61万元,较上年13.07万元下降8.46万元,降低65.00%,因公出国(境)团组1个,因公出国(境)14人次。

公务接待费54.93万元(外事接待费4.43万元),较上年82.01万元减少27.08万元,下降33.02%,国内公务接待642批次(含外事接待7批次),国内公务接待5944人次(含外事接待235人次)。公务用车购置及运行维护费866.96万元,较上年510.08万元增加356.88万元,增长69.96%,其中:公务用车购置费334.71万元,较上年119.74万元增加214.97万元,增长179.53%;公务用车运行维护费532.25万元,较上年390.35万元增加141.90万元,增长36.35%。公务接待费下降的主要原因是各单位严格落实“过紧日子”政策,严控行政运行成本、压减刚性非重点支出、加强预算资源统筹和硬化预算约束;公务用车购置及运行维护费增长的主要原因是公安系统加大转移支付执行力度。

河口县2025年“三公”经费决算情况表

单位:万元

项目

2024年

决算数

2025年

决算数

2024年决算数比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

605.16

926.50

321.34

53.10%

1.因公出国(境)费

13.07

4.61

-8.46

65.00%

2.公务接待费

82.01

54.93

-27.08

33.02%

3.公务用车购置及运行维护费

510.08

866.96

356.88

69.96%

其中:(1)公务用车购置

119.73

334.71

214.97

179.53%

(2)公务用车运行维护费

390.35

532.25

141.90

36.35%

三、“三公”经费口径说明

(一)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入河口县财政预决算管理的“三公”经费,是指河口县部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费决算数:指河口县各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

(三)河口县2025年使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费的部门均纳入统计范围。河口县各部门“三公”经费,由各部门在其部门门户网站上公开。