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  • 2025
  • 索引号
    hkxczj/2025-00125
  • 发布机构
    河口县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-08
  • 时效性
    有效

河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院2025年预算公开

监督索引号53253200236100600000


河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院2025年预算公开

目录


第一部分 河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


第一部分

河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据政府批准的“三定”方案,南溪镇中心卫生院的主要职责如下:

1、基本职能:主要是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作;提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。实行聘用制,以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资,进行绩效考核,每季度一次,将医务人员工作业绩与个人收入挂钩;贯彻落实国家基本药物制度,实施基本药物零差价销售;协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告;开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务;对所属农村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导;协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

2、公共卫生服务职能:主要是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等;协助处置突发公共卫生事件;承担对村卫生室、社区卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

3、卫生行政管理职能:负责本乡镇村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导,完成上级主管部门交办的其他管理任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置23个内设机构,包括:内科,外科,儿科,妇科、检验科,医学影像,药剂科,中医科,急诊科,B超室,心电图室,康复科,办公室,医务科,护理组,病案室,感控科,公共卫生科,计划生育服务站,计划免疫组、健康扶贫办,财务科,后勤。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2025年卫生院建设发展,要坚持以党的二十大和习近平总书记重要讲话精神为引领,全面深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记重要讲话精神,在县卫健局的领导下,切实抓好河口瑶族自治县医疗服务发展五年计划落实,重点抓实以下工作落实。

1、继续动态数据管理。截至2024年南溪镇全镇脱贫和未脱贫的建档立卡贫困户574户2234人(主要致贫原因是因病的0户0人)。2024年全乡建档立卡贫困户和未脱贫户生病人员能全部享受到健康扶贫政策,因病致贫的重病人员能全部得到救治,慢性病患者全部纳入慢性病管理。

2、认真做好家庭医生签约服务工作。我乡贫困人口建档立卡户2244人次,根据家庭医生签约服务工作文件要求, 2144人全部参与家庭医生签约服务工作,2024年签约率达到95%。慢病和普通人群签约人次和签约率要有所提高。

3、扩大基本公共卫生服务项目工作。公共卫生服务项目是国家切实提高城乡居民健康水平的重要方法和惠民政策,通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,对居民健康问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

4、完善和提高基本医疗卫生服务功能与水平。加强基本医疗能力建设,乡镇卫生院根据群众需求,切实增强妇科(妇女保健)、儿科(儿童保健)服务能力,发展康复、精神(心理)等专业科室,鼓励发展慢性病、老年病等临床特色专科。实施医联体模式或接受上级医院对口帮扶的乡镇卫生院,要在技术准入、药品品种等方面与上级医院相衔接,不断扩展基本医疗服务范围和项目。加强中医药综合服务区建设,推广中医药综合服务模式,充分发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。统筹区域医疗机构资源,推动建立区域性检验检查中心,节约医疗设备投入,提高区域检验水平,方便患者就近诊疗。积极推进家庭医生签约服务,组建家庭医生团队,开展签约、预约、转诊和出诊等服务,提高服务的综合性、连续性和可及性。严格执行国家基本公共卫生服务规范和技术规范,细化量化项目分工,落实责任到人。以结果为导向创新服务方式,注重普通人群健康素养提升和重点人群个性化连续健康管理的衔接,提高规范管理的质量和效果。对选择基层医疗卫生机构就医的群众提高医保报销比例,引导群众首诊到基层,促进基层医疗卫生机构持续发展。创新政策,优化环境,支持社会力量举办基层医疗卫生机构,增强基层医疗卫生服务体系的整体活力。加大督查力度,促进基层医疗卫生机构规范科室设置,优化服务流程,严格依法执业,确保医疗卫生服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制34人。在职实有34人,其中: 财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人,其中:离休0人,退休32人。

车辆编制2辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7938457.84元,其中:一般公共预算6165657.84元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入1772800.00元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少1976625.89元,主要原因分析是因为2024年较2024年对比有减少的退休职工和新进人员,且本年度事业收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6165657.84元,其中:本年收入6165657.84元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6165657.84元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1587623.91元,主要原因分析是因为2024年较2024年对比是有在职人员退休及调出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7938457.84元。财政拨款安排支出 6165657.84元,事业支出1772800.00元。其中:基本支出6165657.84元,与上年对比减少1587623.91元,主要原因分析是因为2025年较2024年对比有在职人员退休及调出;

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1、一般公共服务支出201(类)组织事务32(款)其他组织事务支出99(项)2025年预算数为19200元,主要用于退休人员计提公用经费。

2、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)事业单位离退休02(项)2025年预算数为1170930.48元,主要用于对个人家庭补助支出退休人员工资支出。

3、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)2025年预算数为504714.886元,主要用于社会保障缴费。

4、社会保障和就业支出208(类)抚恤08(款)死亡抚恤01(项)2025年预算数为8082元,主要用于在职死亡职工遗属补助费用支出。

5、社会保障和就业支出208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出99(项)2025年预算数为22081.28元,主要用于社会保障缴费。

6、卫生健康支出210(类)基层医疗卫生机构03(款)乡镇卫生院02(项)2025年预算数为4904356元,主要用于事业人员支出工资1352208元,津贴补贴396636元,奖金104884元,绩效工资1706400元,其他工资福利支出963871元。

7、卫生健康支出210(类)基层医疗卫生机构03(款)其他基层医疗卫生机构支出99(项)2025年预算数为3623217.36元,主要用于其他工资福利支出。

8、卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项)2025年预算数为437074.84元,主要用于社会保障缴费。

9、卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项)2025年预算数为157723.4元,主要用于社会保障缴费。

10、卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)其他行政事业单位医疗支出99(项)2025年预算数为36457.4元,主要用于社会保障缴费。

11、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)2025年预算数为380357元,主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72750元,较上年减少2250元,下降3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

较上年相比无变动。

(二)公务接待费

河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院2025年公务接待费预算为72750元,较上年减少2250元,下降3%,国内公务接待批次为70次,共计接待700人次。

较上年相比减少2250元,主要原因在于本单位严控公务接待费用标准,不超标准超范围接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

南溪镇中心卫生院通过开展基本公共卫生服务项目,对辖区居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病,充分发挥中医药在儿童及65岁以上老年人疾病预防保健中的作用,加强突发公共卫生事件应急机制建设,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务,不断提高全体居民健康水平。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

7、社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院资产总额12887512.04元,其中,流动资产3647821.62元,固定资产7116095.05元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2123595.37元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少1249671.01元,其中固定资产增加452442.43元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数据。


第二部分

河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院2025年部门预算表(附表16张)


监督索引号53253200236100600111




附件【131007 河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院20250208101723267.xlsx