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索引号hkxczj/2025-00079
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发布机构河口县财政局
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文号
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发布日期2025-02-07
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时效性有效
河口瑶族自治县信访局2025年预算公开
监督索引号53253200149700000
河口瑶族自治县信访局2025年预算公开
目录
第一部分 河口瑶族自治县信访局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 河口瑶族自治县信访局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、本部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
河口瑶族自治县信访局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。
(2)承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。
(3)推进信访工作制度改革和信访法治化建设,推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。
(4)综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。
(5)制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
(6)负责信访信息化建设,指导全县信访信息系统建设和应用工作。
(7)负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
(8)承担县委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。负责河口瑶族自治县信访事项复查委员会办公室日常工作。
(9)完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门设有4个内设机构:1.办公室、2.接访科、3.办信和网络信访科、4.督查督办科。核定机关行政编制6名。设局长1名,副局长2名。
所属事业单位2个,分别是:
1.河口瑶族自治县信访信息技术中心
2.河口瑶族自治县群众来访接待中心。
(三)重点工作概述
(一)强化信访问题源头治理。一是推动依法办事。要全面落实维护社会稳定责任制,坚持科学决策、民主决策、依法决策,严格按照“三定”履职,依照法律办事,依照责任落实,最大限度避免因不作为、乱作为等引发信访上行。二是加强矛盾纠纷排查化解。坚持条块结合,以乡镇、职能部门为主体,持续深化践行“四下基层”工作制度,严格落实领导接访下访、包案督办责任,动态掌握各类苗头性、倾向性问题,做细做实矛盾化解工作,切实做到早发现、早预警,早处理。三是夯实基层基础。认真贯彻省委、州委、县委全力推动的党建引领基层治理的部署要求,推动信访工作积极融入基层治理格局。充分发挥乡镇信访工作联席会议机制实战化运行,定期开展信访形势分析研判,严格落实“村前哨、乡主战场、县终结地”的工作要求,切实推动基层落实矛盾纠纷排查化解责任。
(二)全面推进信访工作法治化。一是强化接访下访。县、乡、村(社区)三级联排联调机制和领导干部接访下访机制,推动矛盾抓早、抓小、抓苗头,主动解决群众“急难愁盼”。二是强化“首接首办”。按照《信访工作条例》《信访法治化工作指南》和“路线图”规定程序受理办理群众信访事项,坚持调解优先,推进第一时间解决群众合法合理诉求。三是强化体系建设。构建知责明责、履责尽责、监督问责一体化信访工作责任体系,信访部门认真履行相关职责,健全违纪违法信访案件及时追责、典型案例复盘倒查等机制,形成尽责受保护、失责必追究工作导向。
(三)营造良好信访生态。一是明确法律底线。对信访人滋事扰序、缠访闹访、以访牟利及歪曲事实、诬告陷害他人的违法行为,按照教育多数、惩治少数的原则,配合政法部门依法进行处置。二是稳妥办理案件。坚持刚柔并济、“法理情”融合并用的方式方法分类处理信访事项,在严格依法依规的基础上,做好政策宣传、释法明理和路径指引工作。三是加强法治宣传教育。结合常态化普法强基工作,聚焦信访问题突出的乡镇和信访重点人员,加强《信访工作条例》的宣传宣讲,引导群众树立“维权不能违法”的法治观念,营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围。
(四)加强信访干部队伍建设。一是抓好教育培训。加强政治理论教育、党性教育、履职能力培训,通过《条例》进党校等活动,将培训核心聚焦在“关键少数”上,将培训重点放在一线基层信访干部,不断提升信访干部队伍的基础业务能力和法律政策水平。二是用好多方调解队伍力量。依托司法行政部门、人民调解员等资源力量,形成访调结合、优势互补、协调联动的调解工作格局,切实推动矛盾纠纷实质性化解。三是压实压紧信访责任。认真履行信访部门改进工作、完善政策、追究责任“三项建议”职责,对各部门、乡镇“应受理而不受理、应办理而不办理”的情况及时进行督办,督促各责任单位落实好信访工作责任。二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制5人,工勤人员编制1人,事业编制5人。在职实有10人,其中: 财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1951475.37元,其中:一般公共预算1951475.37元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年2056047.35元对比减少了104571.98元,主要原因分析新增行政退休人员1人,经费相对减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1951475.37元,其中:本年收入1951475.37元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1951475.37元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年2053015.21元对比减少了101539.84元,主要原因分析新增行政退休人员1人,经费相对减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1951475.37元。财政拨款安排支出 1951475.37元,其中:基本支出1841475.37元,与上年1943015.21元对比减少101539.84元,主要原因分析单位部分医疗保险比率降低;项目支出110000.00元,与上年110000.00元对比无变动,
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1、2010301款(行政运行)年初预算支出715929.02元,其中人员经费支出643009.00元,主要用于支付职工的工资福利,公用经费72920.02元,主要用于保障部门日常运转支出。
2、2010350款(事业运行)年初预算支出498115.94元,其中人员经费支出469147.00元,主要用于支付职工的工资福利,公用经费28968.94元,主要用于保障部门日常运转支出。
3、2010399款(其他政府办公厅〈室〉及相关机构事务支出)年初预算支出110000.00元,此项目支出经费为绩效工作经费,主要用于保障部门日常运转支出。
4、2013299款(其他组织事务支出)年初预算支出1200.00元,主要用于退休人员公用经费。
5、2080501款(行政单位离退休)年初预算支出33140.40元,主要用于行政退休人员的工资支出。
6、2080502款(事业单位离退休)年初预算支出27852.00元,主要用于事业退休人员的工资支出。
7、2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)年初预算支出171320.96元,主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、2080506款(机关事业单位职业年金缴费支出)年初预算支出120873.74元,主要用于退休职工职业年金支出。
9、2089999款(其他社会保障和就业支出)年初预算支出3139.13元,主要用于在职职工失业保险支出。
10、2101101款(行政单位医疗)年初预算支出43274.69元,主要用于职工医疗保险支出。
11、2101102款(事业单位医疗)年初预算支出34530.42元,主要用于职工医疗保险支出。
12、2101103款(公务员医疗补助)年预算支出61757.80元,主要用于公务员医疗补助。
13、2101199款(其他行政事业单位医疗支出)年预算支出8120.27元,主要用于职工缴纳的大病保险及工伤保险支出。
14、2210201款(住房公积金)年预算支出122221.00元,主要用于在职职工住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
部门列入对下专项转移支付项目清单项目为:无。
(一)与中央配套事项
无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额20940.00元,其中:政府采购货物预算20940.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
河口瑶族自治县信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85786.00元,较上年88440.00元减少2654.00元,下降3%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
河口瑶族自治县信访局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年对比无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
河口瑶族自治县信访局2025年公务接待费预算为40626.00元,较上年43280.00减少2654.00元,下降3%,国内公务接待批次为52次,共计接待847人次。
减少原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
河口瑶族自治县信访局2025年公务用车购置及运行维护费为45160.00元,较上年45160.00元对比无变动。其中:公务用车购置费0元,较上年对比无变动;公务用车运行维护费45160.00元,较上年45160.00元对比无变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
河口瑶族自治县信访局2025年重点项目预算绩效目标情况6个,分别是:驻村工作队员生活补助经费—绩效工作经费、残疾人就业保障金经费—绩效工作经费、退休公务员医疗补助经费、信访维稳工作经费—绩效工作经费、驻村工作队员工作经费—绩效工作经费、职业年金纪实经费。项目预算绩效目标情况详见河口瑶族自治县信访局预算公开表05-2。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
4、“三公”经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5、绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
6、公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。
7、部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
河口瑶族自治县信访局2024年机关运行经费安排103088.96元,其中:工会经费18088.96元、退休公用经费1200.00元、其他交通费43800.00元、办公费27800元、委托业务费12200元,与上年117508.46元对比减少14419.50元,主要原因分析新增行政退休人员1人,经费相对减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,河口瑶族自治县信访局部门资产总额106451.32元,其中,流动资产16375.07元,固定资产88501.25元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1575元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少11988.09元,其中固定资产减少23436.10元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53253200149700111
附件【292001 河口瑶族自治县信访局20250207045352214.xlsx】