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  • 2022
  • 索引号
    20240913-165023-557
  • 发布机构
    河口瑶族自治县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2023-09-25
  • 时效性
    有效

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2022年度部门决算

  监督索引号53253200334800301000

  中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2022年度部门决算  

  目录  

    第一部分  中华人民共和国河口口岸交通运输管理站概况  

    一、主要职能  

    二、部门基本情况  

    第二部分  2022年度部门决算表  

    一、收入支出决算表  

    二、收入决算表  

    三、支出决算表  

    四、财政拨款收入支出决算表  

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

    十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

    第三部分  2022年度部门决算情况说明  

    一、收入决算情况说明  

    二、支出决算情况说明  

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

    一、机关运行经费支出情况  

    二、国有资产占用情况  

    三、政府采购支出情况  

    四、部门绩效自评情况  

    (一)部门整体支出绩效自评情况  

    (二)部门整体支出绩效自评表  

    (三)项目支出绩效自评表  

    五、其他重要事项情况说明  

    六、相关口径说明  

    第五部分  名词解释  

    第一部分  中华人民共和国河口口岸交通运输管理站概况  

    一、主要职能  

    (一)主要职能  

    负责查验《国际汽车运输行车许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输有关牌证等;记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》;定期向省级道路运输管理机构报送有关统计资料。监督检查国际道路运输的经营活动;协调出入口岸运输车辆的通关事宜;依法对国际道路运输经营违法行为进行查处;定期、不定期与越南口岸运输管理机构进行会晤和交换《国际汽车运输行车许可证》;完成县交通行政主管部门交办的其它工作任务。  

    (二)2022年度重点工作任务概述  

    一是继续做好国际道路运输管理日常工作,提升工作效能,保障国际道路运输单证的正常发放。国际道路普通货物运输车辆仅需凭借标注有“国际道路货物运输”资质的车辆《道路运输证》、《境外第三者责任强制保险凭证》、《从业资格证》即可免费申领《国际汽车运输行车许可证》及《国际道路运输国籍识别标志》。二是继续推进优化营商环境,提高口岸通关效率。行车许可证单证办理时限控制在每辆次1分钟之内,所发放的《国际汽车运输行车许可证》及《国际道路运输国籍识别标志》有效期均为10天,办理速度及单证有效时限均可满足目前车辆通关需求,可实现即办即走。同时,为有效提高通关便利化,我局口岸站窗口严格执行无假日服务承诺,做到在通关时间内进出口运输车辆随到、随报、随验、随放的通关便利化服务。三是河口口岸货车出入境情况。2022年度汽车出入境运输货运共办理“C”种行车许可证6.3102万份,货运214.4276万吨,入境货车3.3828万辆次,货运量106.9880万吨。四是对国际道路货运输经营实施管理及监督检查,严格行使国际道路运输行业管理职能,为国际道路运输经营者提供服务,维护国际道路运输市场稳定。  

    二、部门基本情况  

    (一)机构设置情况  

  我部门共设置2个内设机构,包括:综合办公室、综合业务科。 

  所属单位为0个。  

    (二)决算单位构成  

    纳入中华人民共和国河口口岸交通运输管理站部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:中华人民共和国河口口岸交通运输管理站。  

    (三)部门人员和车辆的编制及实有情况  

    中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2022年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。  

    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。  

    实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。  

    第二部分  2022年度部门决算表  

    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

    第三部分  2022年度部门决算情况说明  

    一、 收入决算情况说明  

    中华人民共和国河口口岸交通运输管理站部门2022年度收入合计2,004,423.97元。其中:财政拨款收入2,004,423.97元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加1,381,313.96元,增长221.68%,主要原因是2021年11月调入2人后至2022年12月末在职人员均为6人,导致人员经费较上年有所增加;2022年增加河口公路口岸出入境运输管理保障经费1,230,751.20元;2022年减少提高奖励性绩效工资40,000元。其中:财政拨款收入增加1,421,314.12元,增长243.75%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少40,000.16元,下降100.00%。主要原因是2021年11月调入2人后至2022年12月末在职人员均为6人,导致人员经费较上年有所增加;2022年增加河口公路口岸出入境运输管理保障经费1,230,751.20元;2022年减少提高奖励性绩效工资40,000元。  

    二、 支出决算情况说明  

    中华人民共和国河口口岸交通运输管理站部门2022年度支出合计2,004,423.97元。其中:基本支出773,672.77元,占总支出的38.60%;项目支出1,230,751.20元,占总支出的61.40%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加1,377,621.90元,增长219.79%。主要原因是2021年11月调入2人后至2022年12月末在职人员均为6人,导致人员经费较上年有所增加;2022年增加河口公路口岸出入境运输管理保障经费1,230,751.20元;2022年减少提高奖励性绩效工资40,000元。其中:基本支出增加190,562.92元,增长32.68%;项目支出增加1,187,058.98元,增长2,716.87%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2021年11月调入2人后至2022年12月末在职人员均为6人,导致人员经费较上年有所增加;2022年增加河口公路口岸出入境运输管理保障经费1,230,751.20元;2022年减少提高奖励性绩效工资40,000元。  

    (一)基本支出情况  

    2022年度用于保障中华人民共和国河口口岸交通运输管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出773,672.77元。其中:基本工资、社保、公积金、津贴补贴等人员经费支出752,887.83元,占基本支出的97.31%;办公费、印刷费、水电费等公用经费20,784.94元,占基本支出的2.69%。  

    (二)项目支出情况  

  2022年度用于保障中华人民共和国河口口岸交通运输管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,230,751.20元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况用于国际道路运输管理支出1,230,751.20元 

  与上年相比增加1,187,058.98元,主要原因是2022年收到河口县财政局给的河口公路口岸出入境运输管理保障经费1,230,751.20元,2022年减少提高奖励性绩效工资40,000元。 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

    中华人民共和国河口口岸交通运输管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,004,423.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,421,314.12元,增长243.75%,主要原因是2021年11月调入2人后至2022年12月末在职人员均为6人,导致人员经费较上年有所增加;2022年增加河口公路口岸出入境运输管理保障经费1,230,751.20元;2022年减少提高奖励性绩效工资40,000元。  

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

    1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    8.社会保障和就业(类)支出72,092.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%,主要用于缴纳在职人员养老保险单位承担部分。  

    9.卫生健康(类)支出67,623.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%,主要用于缴纳在职人员医疗保险单位承担部分。  

    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    13.交通运输(类)支出1,810,204.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.31%,主要用于在职人员基本工资、津补贴等人员经费,公用经费及交通运输项目专项支出。  

    14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    19.住房保障(类)支出54,504.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%,主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担部分;  

    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

    26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,400.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:  

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

    中华人民共和国河口口岸交通运输管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,400.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费支出要求,严控“三公”经费。  

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费支出要求,牢固树立“过紧日子”思想,坚持精打细算,大力压减“三公”经费支出。  

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

    1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。  

    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

    3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。  

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

    一、 机关运行经费支出情况  

    中华人民共和国河口口岸交通运输管理站部门2022年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。上年对比无变化,主要原因是我单位不是机关单位,故而无机关运行经费。  

    二、国有资产占用情况  

    截至2022年12月31日,中华人民共和国河口口岸交通运输管理站部门资产总额929,973.52元,其中,流动资产747,099.52元,固定资产182,874.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加841,419.37元,其中固定资产增加99,850.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)  

    三、政府采购支出情况  

    2022年度,部门政府采购支出总额96,850.00元,其中:政府采购货物支出96,850.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额96,850.00元,占政府采购支出总额的100.00%。  

    四、部门绩效自评情况  

    部门绩效自评情况详见附表。  

    五、其他重要事项情况说明  

    无。  

    六、相关口径说明  

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

    (三)公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

    (四)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;  

    (五)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

    第五部分  名词解释  

    1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

    2.一般公共预算拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。  

    3.社会保障和就业支出:指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。  

    4.交通运输支出:指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障河口县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。  

    5.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。  

    6.财政拨款收入:指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

    监督索引号53253200334800301111  



附件【中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2022年度部门决算.xlsx