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索引号20240913-170451-304
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发布机构河口瑶族自治县人民政府办公室
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文号
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发布日期2022-09-26
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时效性有效
河口瑶族自治县人民医院部门2021年度部门决算
河口瑶族自治县人民医院部门2021年度部门决算
目录
第一部分 河口瑶族自治县人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 河口瑶族自治县人民医院概况
一、主要职能
(一)主要职能
一是基本职能:主要是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施公立医院改革工作;提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。实行聘用制,以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资,进行绩效考核,每月一次,将医务人员工作业绩与个人收入挂钩;贯彻落实国家基本药物制度,实施基本药物零差价销售;协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告;开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务;承担对乡镇卫生院和乡村医生的业务管理和指导;协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。
二是公共卫生服务职能:主要是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等;协助处置突发公共卫生事件;承担社区卫生服务任务,根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。
三是卫生行政管理职能:负责全县卫生院、卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导,完成上级主管部门交办的其他专项任务。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.狠抓医疗质量管理,强化医疗安全;2.加强护理队伍建设,树优质服务品牌;3.贯彻医改精神,推进县级公立医院改革重点任务。按照《红河州2018年度公立医院医疗费用增幅控制指标》,医院分别从合理用药、合理使用医疗卫材、合理检查、合理诊治、推进双向转诊分级诊疗工作、规范收费、将控制不合理费用增长工作纳入科室目标考核管理等七大方面进行管控医疗费用不合理增长;4.加强临床重点专科项目管理;5.加强新型冠状病毒肺炎疫情防治工作,及时发现病例并提供救治,保障人民生命安全。二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入河口瑶族自治县人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即河口瑶族自治县人民医院。我院内设有党委办公室;纪委办公室(监察科);行政办公室(应急管理办公室、对外联络办公室);人事科(人才办);医务部;门诊管理办公室;病案管理科;医患关系办公室;科教科(国际临床学院);质控科(医院改革办公室);审计科(绩效核算办公室);护理部;感染管理科;信息科;医学装备管理科;招标采购科;后勤保障部;基建科;浆洗中心;车辆管理科;保卫科;财务部;收费管理科;医保科(价格管理办公室);内一科(神经内科;内分泌、代谢性疾病科;老年病科);内二科(呼吸与危重症医学科、肾内科、风湿免疫科);内三科(心内科);内四科(消化内科、血液科、肿瘤科);感染科;儿科(新生儿科);外一科(普外科、肿瘤外科,泌尿外科、血管外科);外二科(骨科、烧伤科,神经外科、胸外科);妇产科(妇科、产科);眼耳鼻喉科(眼科、耳鼻喉科);中医科;康复医学科(疼痛科);精神科;急诊科;重症医学科(营养科);口腔科;皮肤科;国际医疗部;检验科(分子生物实验室);病理科;输血科;药剂科(临床药学室、静脉用药调配中心、药品采购办公室);医学影像科(综合介入室);超声医学科;功能科(心电图、骨密度、经颅多普勒);麻醉手术科;消毒供应中心;客户服务部;高压氧舱室;康养中心;远程会诊中心;健康管理中心;医共体办公室;120急救站;河口县人民医院驻河口县看守所卫生所;河口县人民医院司法鉴定所(司法鉴定所办公室)。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
河口瑶族自治县人民医院部门2021年末实有人员编制290人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制290人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员280人(含参公管理事业人员0人),其他人员331人,主要是自聘人员。
离退休人员157人。其中:离休1人,退休156人。
实有车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
河口瑶族自治县人民医院部门2021年度收入合计271,986,056.12元。其中:财政拨款收入110,958,976.57元,占总收入的40.80%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入156,115,727.35元(含教育收费0.00元),占总收入的57.40%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4,911,352.20元,占总收入的1.81%。与上年对比增加15,313,230.55元,主要原因是本年我院收到县财政拨河财预〔2021〕308号河口县人民医院门诊楼建设项目专项债券资金70,000,000元。 二、支出决算情况说明
河口瑶族自治县人民医院部门2021年度支出合计255,475,763.91元。其中:基本支出165,671,440.77元,占总支出的64.85%;项目支出89,804,323.14元,占总支出的35.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少13,424,465.01元,主要原因为本年我院设备采购量减少。 (一)基本支出情况
2021年度用于保障河口瑶族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出165,671,440.77元。与上年对比减少4,957,775.77元,主要原因为本年我院设备采购量减少。其中,基本工资、津贴补贴等人员经费支出82,334,008.45 元,占基本支出的49.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,337,432.32元,占基本支出的50.3%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障河口瑶族自治县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出89,804,323.14元。与上年对比增加35,833,310.76元,主要原因为本年我院基本建设项目增加。其中,感染科建设项目资金支出10,970,000元;医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)项目资金支出3,200,000万元;基本公共卫生服务项目资金支出399,861.05元;重大公共卫生服务项目资金支出669,449.7元;疫情防控项目资金支出5,418,797.92元;门诊楼建设项目资金支出28,365,340元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
河口瑶族自治县人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出52,319,473.82元,占本年支出合计的20.48%。与上年对比增加15,410,727.11元,主要原因为新型冠状病毒疫情防控项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出8,005,656.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.30%。主要用于离退休人员工资、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及死亡抚恤金。
9.卫生健康(类)支出44,313,816.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.70%。主要用于在职人员工资福利支出及专项业务支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
河口瑶族自治县人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变动。其中:因公出国(境)费支出决算无变动;公务用车购置及运行费支出决算无变动;公务接待费支出决算无变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
河口瑶族自治县人民医院无一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,河口瑶族自治县人民医院部门资产总额1,029,159,036.23元,其中,流动资产164,178,210.11元,固定资产784,015,436.72元,对外投资及有价证券0元,在建工程72,946,763元,无形资产8,018,626.4元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加87,510,141.2元。其中;流动资产减少6,078,666.7元,固定资产增加544,183,611.66元,在建工程减少450,871,803.76元(主要为在建工程转增固定资产),无形资产增加277,000元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
102 915 9036 .23 |
164 178 210 .11 |
784 015 436 .72 |
558 902 840 .37 |
4350 802 .82 |
81 962 000 .00 |
138 799 793 .53 |
72 946 763 |
801 862 6.4 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产3.填报金额为资产“账面原值” |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额8,756,451元,其中:政府采购货物支出7,550,451元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,206,000元。授予中小企业合同金额8,756,451元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
(一)我单位无三公经费及机关运行经费,故本表公开为空表;
(二)我单位无国有资本经营预算收支情况,故本表公开为空表。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
监督索引号53253200236100101111
附件【河口瑶族自治县人民医院部门2021年度部门决算表.xls】