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  • 2019
  • 索引号
    hkxrmzf/2024-00032
  • 发布机构
    河口县人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2020-07-30
  • 时效性
    有效

河口瑶族自治县公安局部门2019年度部门决算

监督索引号53253200131201000

河口瑶族自治县公安局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

公安机关的职责,是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务,也就是公安机关的职业责任。 其任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

组织、指导、协调全县公安工作和公安队伍建设的领导指挥机关,依照法律法规从事案件侦破、治安管理和防范、处置突发事件的实战部门。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,河口县公安局紧紧围绕为70周年大庆创造安全稳定政治社会环境的总目标,以扫黑除恶专项斗争为统领,以“践行新使命、忠诚保大庆”主题活动为牵引,以深化边境地区综合整治为抓手,以队伍建设为保障,发挥全警连续奋战的奉献精神,实现了“五个坚决防止、四个确保”工作目标,圆满完成了党和人民交给的重大政治任务,推动各项业务工作和队伍建设取得新业绩,全年共立刑事案件735件,破获207起,查处治安案件86起181人;破获毒品刑事案件15起,抓获犯罪嫌疑人19人,缴获各类毒品32.37千克。

1.加强党建工作,发挥党支部战斗堡垒作用,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深化推进公安机关纪律作风教育整顿活动,提升公安机关对“两个维护”任务及各项公安业务任务战斗力;

2..严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动;

3..深入推进扫黑除恶专项斗争;

4..持续推进红河州第四轮禁毒人民战争;

5.继续保持对打击刑事犯罪、处置治安案件的高压态势,提高破案率、查处率;

6.做好全县交通违法查处和交通事故处理工作

7.以推进“放管服”改革工作为契机,全面加强和改进社会管理服务工作;

8.加强公安信息化建设,提升公安机关情报信息支撑力;

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县公安局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:河口县公安局本局、河口县公安局交通警察大队。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县公安局部门2019年末实有人员编制211人。其中:行政编制211人(含行政工勤编制15人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员195人(含行政工勤人员10人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人),其他人员165人,主要是主要是警务辅助人员(治安辅警)。

离退休人员53人。其中:离休0人,退休53人。

实有车辆编制41辆,在编实有车辆34辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县公安局部门2019年度收入合计133,477,570.37元。其中:财政拨款收入132,254,353.37元,占总收入的99.08%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,223,217.00元,占总收入的0.92%。本年度收入与上年度收入对比增加2456.41万元,原因主要是上年度的边境专职辅警是8月份才开始支出,新增立体化边境防控体系物防建设专项经费、新街边境检查站高速公路执勤区项目经费等项目支出。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县公安局部门2019年度支出合计118,546,174.32元。其中:基本支出47,995,613.84元,占总支出的40.49%;项目支出70,550,560.48元,占总支出的59.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。本年度支出额与上年度支出额对比增加1965.61万元,原因主要是上年度的边境专职辅警是8月份才开始支出,新增立体化边境防控体系物防建设专项经费、新街边境检查站高速公路执勤区项目经费等项目支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,995,613.84元。与上年度对比减少8.99%,原因主要是2018年补发以前年度的津贴补贴等人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.95%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出70,550,560.48元。与上年度对比增加48.93%,原因主要是上年度的边境专职辅警是8月份才开始支出,新增立体化边境防控体系物防建设专项经费、新街边境检查站高速公路执勤区项目经费等项目支出。立体化边境防控体系物防建设项目,2019年10月份开工建设,2020年4月投入使用,该项目2019年到位资金14,916,000元,支出12,023,268.47元,资金使用率80.61%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出117,954,740.62元,占本年支出合计的99.50%。与上年对比增加1916.23万元,增长率18.3%。原因主要是上年度的边境专职辅警是8月份才开始支出,新增立体化边境防控体系物防建设专项经费、新街边境检查站高速公路执勤区项目经费等项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出111,198,347.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.27%。主要用于河口县公安局基本工资、津贴补贴等人员经费及日常运转支出。依法履职,开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设、基本建设等专项业务工作方面的项目支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出4,967,528.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于河口县公安局本级离退休人员工资、负担的遗属补助和死亡抚恤、单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出。

9.卫生健康(类)支出1,697,684.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于河口县公安局本级医疗保险等支出。

10.节能环保(类)支出76,760.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于清理黄标车补贴。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出14,421.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于河口县公安局职工随任结束回原单位工作补缴住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,015,000元,支出决算为1,217,640.45元,完成预算的30.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为1,209,456.45元,完成预算的38.33%;公务接待费支出决算为8,184.00元,完成预算的9.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和落实厉行节约要求,从严控制公务接待费开支;二是按处置程序、采购程序推进执法执勤车辆购置进度缓慢,2019年没有按计划完成采购。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加732.24元,增长0.06%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加51,851.24元,增长4.48%;公务接待费支出决算减少51,119元,下降99.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因扫黑除恶、安全宣传等等工作大幅增多,公务用车使用频率高,且部分公务用车老化、维修维护增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1,209,456.45元,占99.33%;公务接待费支出8,184.00元,占0.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,209,456.45元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,209,456.45元,开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于执法执勤车辆开展案件侦破、治安管理和防范、城乡道路交通管理、车辆管理、交通事故预防和处理等各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,184.00元。其中:

国内接待费支出8,184.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次122人(其中:外事接待人次0人)。主要用于跨境、国内跨区域公安工作交流、合作及调研;相关部门业务工作合作、交流;特别是各类案件汇报、研判等接待产生的费用。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县公安局部门2019年机关运行经费支出4,502,439.94元,与上年对比减少62.37%,减少的主要原因是2018年辅警的工资五险等在日常公用经费中支出,2019年调整到人员经费及项目经费中支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,河口瑶族自治县公安局部门资产总额173,675,610.64元,其中,流动资产49,739,856.58元,固定资产105,836,605.21元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程17,595,523.85元,无形资产503,625.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加46,360,156.12元,其中;流动资产增加14,927,463.83元,固定资产增加14,996,939.12元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加15,932,128.17元,无形资产增加503,625.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆22辆(含以前年度批复核销车辆14辆),账面原值3,894,176元;报废报损资产102项,账面原值308,818.00元,实现资产处置收入39,210元;出租房屋1924.92平方米,账面原值1421147.37元,实现资产使用收入0元(应缴财政款房租收入27万元)

国有资产占有使用情况表




单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

173675610.6

49739856.58

105,836,605.21

88578915.66

7952287.18


14100876.2


15,932,128.17

765000







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额4,038,343.14元,其中:政府采购货物支出3,075,162.78元;政府采购工程支出963,180.36元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,864,634.36元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

无.

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253200131201111



附件【河口瑶族自治县公安局部门2019年度部门决算表.xls