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  • 2022
  • 索引号
    20240913-165721-921
  • 发布机构
    河口瑶族自治县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2022-02-18
  • 时效性
    有效

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2022年预算公开目录

监督索引号53253200236101100000 

  河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2022年预算公开目录

 

  第一部分 河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2022年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  二、预算单位基本情况 

  三、预算单位收入情况 

  四、预算单位支出情况 

  五、省对下专项转移支付情况 

  六、政府采购预算情况 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  九、其他公开信息 

  第二部分 河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2022年部门预算表 

  一、财务收支预算总表 

  二、部门收入预算 

  三、部门支出预算 

  四、财政拨款收支预算总 

  五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类) 

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算 

  七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目) 

  项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 

  、项目支出绩效目标表(本下达) 

  、项目支出绩效目标表(另文下达) 

  、政府性基金预算支出预算 

  、部门政府采购预算 

  十三、政府购买服务预算表 

  省对下转移支付预算表 

  、省对下转移支付绩效目标表 

  十六、新增资产配置表 

  十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 

  十八、部门整体支出目标绩效表 

  十九、部门上年结余结转支出预算表 

  河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2022年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门主要职责 

  一是基本职能:主要是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作;提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。实行聘用制,以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资,进行绩效考核,每季度一次,将医务人员工作业绩与个人收入挂钩;贯彻落实国家基本药物制度,实施基本药物零差价销售;协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告;开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务;对所属农村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导;协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。 

  二是公共卫生服务职能:主要是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等;协助处置突发公共卫生事件;承担对村卫生室、社区卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。 

  三是卫生行政管理职能:负责本乡镇村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导,完成上级主管部门交办的其他管理任务。 

  机构设置情况 

  蚂蝗堡卫生院按单位基本性质为事业单位,机构1个,执行政府会计制度,财政预算级次为一级预算单位,部门决算报表为单户表单位设有:内科,外科,妇科、检验科,医学影像,药剂科,中医科,急诊科,B超室,心电图室,办公室,医务科,护理组,病案室,公共卫生科,计划生育服务站,财务科,后勤。所属单位0个。 

  )重点工作概述 

  2022年卫生院建设发展,要坚持以党的十九大和习近平总书记重要讲话精神为引领,全面深入贯彻落实十九大和习近平总书记重要讲话精神,在县卫计局的领导下,切实抓好河口县医疗服务发展五年计划落实,重点抓实以下工作落实。 

  1、认真做好家庭医生签约服务工作。根据家庭医生签约服务工作文件要求慢病和普通人群签约人次和签约率要有所提高。 

  2、扩大基本公共卫生服务项目工作。公共卫生服务项目是国家切实提高城乡居民健康水平的重要方法和惠民政策,通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,对居民健康问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 

  3、完善和提高基本医疗卫生服务功能与水平。加强基本医疗能力建设,乡镇卫生院根据群众需求,切实增强妇科(妇女保健)、儿科(儿童保健)服务能力,发展康复、口腔、精神(心理)等专业科室,鼓励发展慢性病、老年病等临床特色专科。实施医联体模式或接受上级医院对口帮扶的乡镇卫生院,要在技术准入、药品品种等方面与上级医院相衔接,不断扩展基本医疗服务范围和项目。加强中医药综合服务区建设,推广中医药综合服务模式,充分发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。统筹区域医疗机构资源,推动建立区域性检验检查中心,节约医疗设备投入,提高区域检验水平,方便患者就近诊疗。积极推进家庭医生签约服务,组建家庭医生团队,开展签约、预约、转诊和出诊等服务,提高服务的综合性、连续性和可及性。严格执行国家基本公共卫生服务规范和技术规范,细化量化项目分工,落实责任到人。以结果为导向创新服务方式,注重普通人群健康素养提升和重点人群个性化连续健康管理的衔接,提高规范管理的质量和效果。对选择基层医疗卫生机构就医的群众提高医保报销比例,引导群众首诊到基层,促进基层医疗卫生机构持续发展。创新政策,优化环境,支持社会力量举办基层医疗卫生机构,增强基层医疗卫生服务体系的整体活力。加大督查力度,促进基层医疗卫生机构规范科室设置,优化服务流程,严格依法执业,确保医疗卫生服务质量。 

  二、预算单位基本情况 

  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下: 

  在职人员编制24人,其中:行政编制0人,事业编制24人。在职实有24人,其中:财政全额保障24人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 

  离退休人员7人,其中离休0人,退休7人。 

  车辆编制1辆,实有车辆2辆。 

  三、预算单位收入情况 

  (一)部门财务收入情况 

  2022年部门财务总收入435.25万元,其中:一般公共预算435.25万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 

  与上年的部门财务总收入对比增加了2.68万元主要原因分析主要原因是2022新增一个退休人员,预算数中增加了职业年金纪实缴费基数。 

  (二)财政拨款收入情况 

  2022年部门财政拨款收入435.25万元,其中:本年收入435.25万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款435.25万元(本级财力万元435.25,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元与上年对比增加2.68万元,主要原因分析主要原因是2022新增退休人员一个,预算数中增加了职业年金纪实缴费基数。 

  四、预算单位支出情况 

  2022年部门预算总支出435.25万元。财政拨款安排支出435.25万元,其中基本支出435.25万元,与上年对比增加2.68万元主要原因分析2022年较2021年比较,2021年社会保障费增加了2.62万元,一般公共服务支出增加0.06万元项目支出万元0,与上年对比无变化。 

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

  1.201(类)--32(款)--99(项)其他组织事务支出其他组织事务支出(项)2021年预算数为0.36元,主要用于其他公用支出。 

  2.“208(类)--05(款)--02(项)事业单位离退休”19.58万元,主要用于对个人家庭补助支出退休人员工资支出。 

  3.“208(类)--05(款)--05(项)机关事业单位养老保险缴费支出”36.12万元,主要用于社会保障缴费。 

  4.“208(类)--05(款)--06(项)机关事业单位职业年金缴费支出”4.43万元,主要用于社会保障缴费。 

  5.“208(类)--09(款)--99(项)其他社会保障和就业支出”2.26万元,主要用于社会保障缴费。 

  6.“210(类)--03(款)--02(项)乡镇卫生院”316.09万元,主要用于事业人员支出工资312.12万元、工会经费3.97万元。 

  7.“210(类)--11(款)--02(项)事业单位医疗”21.23万元,主要用于社会保障缴费。 

  8.“210(类)--11(款)--03(项)公务员医疗补助”11.29万元,主要用于社会保障缴费。 

  9.“210(类)--11(款)--99(项)其他行政事业单位医疗”1.08万元,主要用于社会保障缴费。 

  10.“221(类)--02(款)--01(项)住房公积金”22.75万元,主要用于住房公积金缴费。 

  五、省对下项转移支付情况 

  )与中央配套事项 

  无。 

  )按既定政策标准测算补助事项 

  无。 

  经济社会事业发展事项 

  无。 

  六、政府采购预算情况 

   

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  蚂蝗堡卫生院2022一般公共预算财政拨款“三公经费合计6.01万元,较上年减少0.19万元,下降3.06%,具体变动情况如下 

  因公出国(境)费 

  蚂蝗堡卫生院2022年因公出国(境)费预算为0上年较上年无变化,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。较上年无变化。 

  (二)公务接待费 

  蚂蝗堡卫生院2022年公务接待费预算2.72万元,较上年减少0.08万元,下降28.57%,国内公务接待批次为60次,共计接待600人次 

  原因:中央八项规定实施以来,我部门认真贯彻落实中央、省、州、县相关规定要求,深入纠正了一些“四风”问题,拒绝同城接待,标准接待和陪餐人数等问题,严格控制公务接待费超出限制范围。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  蚂蝗堡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费3.29万元,较上年减少0.11万元,下降2.9%其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化,增长率为0;公务用车运行维护费3.3万元,较上年减少0.11万元,下降2.9%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。减原因:根据中央八项规定,认真落实公务用车专车专用。且我单位的救护车不属于公务用车,虽然当时做了预算,但实际并无支出,所以公务用车保有量为0。 

  八、重点项目预算绩效目标情 

  一)项目名 

  2022年我部门重点工作包括临床工作,开展基本公共卫生服务项目工作等,根据各项重点工作制定了部门整体支出绩效指标,确定了15条数量指标,15条社会效益指标,15条满意度指标,构建起“预算编制有目标、预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,确保各项重点工作顺利完成,有效提高财政资金使用效益。 

  (二)立项依据 

  卫发〔2013〕86关于印发《红河州加强基本公共卫生服务管理指导意见》(试行)通知。 

  (三)项目实施单位 

  河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院。 

  (四)项目基本概况 

  基本公共卫生服务项目:主要是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等;协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。 

  (五)项目实施内容 

  向辖区内居民免费提供15项基本公共卫生服务,通过实施基本公共卫生服务项目,对辖区居民健康问题采取干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设,提高应急处置能力。 

  (六)资金安排情况 

  落实中央及省、州、县基本公共卫生服务项目补助经费,接受上级主管部门的监督指导,规范基层医疗卫生机构财务管理,按照服务数量和质量收到上级补助资金,按照综合管理包、妇幼包、疾控包、健康教育包、卫生监督包、中医药服务包等分类,并根据县级专业机构的要求安排专人负责专项工作,每季度按上级要求考核辖区内的村卫生室和接受上级部门及县级专业机构的考核,上级专业机构对乡镇卫生院采取听取汇报、查阅资料、现场考察、抽查核实、问卷调查等方法进行,上级主管部门根据“先预拨、后考核、再结算”的办法对乡镇卫生院的经费进行管理,并根据考核的工作量核定经费。 

  (七)项目实施计划 

  按照综合管理包、妇幼包、疾控包、健康教育包、卫生监督包、中医药服务包等分类按期考核管辖村卫生室,对所属管辖片区居民每年进行一次体检、每季度进行一次随访等等任务做好基本公共卫生服务全面化。 

  (八)项目实施成效 

  社区卫生服务中心通过开展基本公共卫生服务项目,对辖区居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病,充分发挥中医药在儿童及65岁以上老年人疾病预防保健中的作用,加强突发公共卫生事件应急机制建设,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务,不断提高全体居民健康水平。 

  九、其他公开信息 

  (一)专业名词解释 

  1、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

  5、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  6、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支 

  7、社会保险基金预算:指是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。 

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

  无。 

  国有资产占有使用情况 

  截至2021年12月31日,蚂蝗堡卫生院部门资产总额548.38万元,其中,流动资产31.79万元,固定资产516.59万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少35.31万元,其中固定资产减少33.19万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开 

  监督索引号53253200236101100111 



附件【140011012河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院20220218031031696.xlsx