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  • 2024
  • 索引号
    hkxczj/2025-00758
  • 发布机构
    河口县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-09-19
  • 时效性
    有效

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年度部门决算

监督索引号53253200121301000

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年度部门决算

目录


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央和省委、州委关于统一战线工作的决策部署以及县委关于统一战线工作的指示、决定,巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向州委统战部和县委报告我县统一战线工作情况,并提出工作意见和建议;拟订全县统一战线工作有关规划、政策;组织协调和督促检查各乡镇、农场管委会和县属各有关单位和部门贯彻执行中央和省州县党委关于统一战线的方针、政策和法律法规的情况;统筹协调和指导各乡镇、农场管委会、各有关单位和部门统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作;做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作;协助县工商联做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作。贯彻落实中央、省委、州委和县委关于统一战线宣传工作政策和规划,拟订我县统一战线宣传工作计划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责牵头协调无党派代表人士工作,及时通报情况,反映他们的意见和建议。贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省州县党委对无党派人士工作的方针、政策和决定,支持、帮助无党派人士加强自身建设,支持无党派人士履行职责、发挥作用。

6.统一领导民族宗教工作,贯彻落实中央关于民族、宗教工作的方针政策,督促落实省、州、县党委关于民族宗教工作的决策部署,协调处理民族宗教工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作。领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护少数民族和宗教界合法权益,加强与少数民族和宗教界代表人士的联系,支持宗教团体加强自身建设,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作,调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况,反映意见,提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士,开展思想政治工作,指导县属各类学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导海外统战工作,牵头开展港澳统战工作和对台统战工作。贯彻执行党中央、省委、州委和县委关于海外统战工作的政策和规划,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士。了解检查县属各有关部门贯彻执行党中央对台方针政策和省委、州委、县委对台工作指示的情况,组织和参与制定涉台地方性法规和实施办法,组织、管理、协调、指导全县涉台事务工作,做好台胞台属有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

10.统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针及省、州、县党委决策部署,管理侨务行政事务,研究拟定侨务工作有关政策措施,调查研究侨情和侨务工作情况,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等,保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

11.受县委托,领导县工商联党组,领导河口瑶族自治县民族宗教事务局工作,指导县工商联、县侨联工作。代管县中华职教社,做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门,为正科级,加挂河口瑶族自治县人民政府侨务办公室牌子,一级预算单位,下属事业单位1个:中共河口瑶族自治县委统战部信息中心。设5个内设机构:办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务科、台湾工作办公室(台湾事务办公室)。

(二)决算单位构成情况

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,事业单位1个。分别是:

1.中共河口瑶族自治县委统战部

2.中共河口瑶族自治县委统战部信息中心

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2023年末实有人员编制17人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年度收入合计3312257.98元。其中:财政拨款收入3310257.98元,占总收入的99.94%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2000.00元,占总收入的0.06%。

与上年相比,收入合计增加77942.83元,增长2.41%。其中:财政拨款收入增加113602.83元,增长3.55%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少35660.00元,下降94.69%。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年度支出合计3332331.98元。其中:基本支出3001259.97元,占总支出的90.06%;项目支出331072.01元,占总支出的9.94%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加121276.83元,增长3.78%。其中:基本支出增加180236.13元,增长6.39%;项目支出减少58959.30元,下降15.12%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3001259.97元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2817259.73元,占基本支出的93.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184000.24元,占基本支出的6.13%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出331072.01元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

绩效项目经费139787.10元,主要用于日常开支

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年度一般公共预算财政拨款支出3310257.98元,占本年支出合计的99.34%。与上年相比增加109102.83元,增长3.41%,完成年初预算的103.18%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2333359.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.49%,完成年初预算的102.41%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出513520.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.51%,年初无此项预算。

9.卫生健康(类)支出289719.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%,完成年初预算的96.23%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出173658.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的84.90%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元,决算为12772.00元,完成年初预算的70.96%;支出决算较上年增加4772.00元,增长59.65%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为18000.00元,决算为12772.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的70.96%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加/减少4772.00元,增长59.65%;具体是国内接待费支出决算12772.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加4772.00元,增长59.65%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元,支出决算为12772.00元,完成年初预算的70.96%,支出决算较上年增加4772.00元,增长59.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为18000.00元,决算为12772.00元,完成年初预算的70.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数,差额5228元,原因是压缩了“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加4772.00元,增长59.65%,具体是国内接待费支出决算12772.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加4772元,增长59.65%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是去年有3000块接待费今年支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2. 2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待20.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次168.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于日常检查等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2024年机关运行经费支出184000.24元,比上年增加814.16元,增长0.44%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部资产总额290433.76元,其中,流动资产139956.59元,固定资产150477.17元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少40669.93元,其中固定资产减少24017.87元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额25804.00元,其中:政府采购货物支出25804.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25804.00元,其中:授予小微企业合同金额25804.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况(详见附表)。

(二)部门整体支出绩效自评表(详见附表)。

(三)项目支出绩效自评表(详见附表)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


监督索引号53253200121301111




附件【中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部20250918120107599.xlsx