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  • 2024
  • 索引号
    hkxczj/2025-00720
  • 发布机构
    河口县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-09-19
  • 时效性
    有效

河口瑶族自治县莲花滩乡卫生院2024年度部门决算

监督索引号53253200236100801000

河口瑶族自治县莲花滩乡卫生院2024年度部门决算

目录


第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

河口瑶族自治县莲花滩乡卫生院的主要职责如下:

1.基本职能:主要是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作;提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。实行聘用制,以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资,进行绩效考核,每季度一次,将医务人员工作业绩与个人收入挂钩;贯彻落实国家基本药物制度,实施基本药物零差价销售;协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告;开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务;对所属农村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导;协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

2.公共卫生服务职能:主要是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等;协助处置突发公共卫生事件;承担对村卫生室、社区卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定;做好辖区家庭医生签约服务工作。

3.卫生行政管理职能:负责本乡镇村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导,完成上级主管部门交办的其他管理任务。

(二)2024年度重点工作任务概述

2024年卫生院建设发展,坚持以党的二十大和习近平总书记重要讲话精神为引领,全面深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记重要讲话精神,在县卫健局的领导下,切实抓好河口瑶族自治县医疗服务发展五年计划落实,重点抓实以下工作落实。

1.认真做好家庭医生签约服务工作。根据家庭医生签约服务工作文件要求慢病和普通人群签约人次和签约率要有所提高。

2.扩大基本公共卫生服务项目工作。公共卫生服务项目是国家切实提高城乡居民健康水平的重要方法和惠民政策,通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,对居民健康问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

3.完善和提高基本医疗卫生服务功能与水平。加强基本医疗能力建设,乡镇卫生院根据群众需求,切实增强妇科(妇女保健)、儿科(儿童保健)服务能力,发展康复、精神(心理)等专业科室,鼓励发展慢性病、老年病等临床特色专科。实施医联体模式或接受上级医院对口帮扶的乡镇卫生院,要在技术准入、药品品种等方面与上级医院相衔接,不断扩展基本医疗服务范围和项目。加强中医药综合服务区建设,推广中医药综合服务模式,充分发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。统筹区域医疗机构资源,推动建立区域性检验检查中心,节约医疗设备投入,提高区域检验水平,方便患者就近诊疗。积极推进家庭医生签约服务,组建家庭医生团队,开展签约、预约、转诊和出诊等服务,提高服务的综合性、连续性和可及性。严格执行国家基本公共卫生服务规范和技术规范,细化量化项目分工,落实责任到人。以结果为导向创新服务方式,注重普通人群健康素养提升和重点人群个性化连续健康管理的衔接,提高规范管理的质量和效果。对选择基层医疗卫生机构就医的群众提高医保报销比例,引导群众首诊到基层,促进基层医疗卫生机构持续发展。创新政策,优化环境,支持社会力量举办基层医疗卫生机构,增强基层医疗卫生服务体系的整体活力。加大督查力度,促进基层医疗卫生机构规范科室设置,优化服务流程,严格依法执业,确保医疗卫生服务质量。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置21个内设机构,包括:全科门诊、妇幼保健科、检验科、医学影像、药剂科、中医科、急诊科、发热门诊、B超室、心电图室、康复科、办公室、医务科、护理组、病案室、感控科、公共卫生科、计划生育服务站、健康扶贫办、财务科、收费室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员33人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员6人;经费自理人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。年末遗属1人。

车辆编制4辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县莲花滩乡卫生院2024年度收入合计6945626.35元。其中:财政拨款收入5597604.80元,占总收入的80.59%;无上级补助收入;事业收入1348021.55元(含教育收费0.00元),占总收入的19.41%;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计减少127149.47元,下降1.80%。其中:财政拨款收入减少90162.80元,下降1.59%;事业收入增加112879.54元,增长9.14%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少149866.21元,下降-100.00%。主要原因是:1.财政拨款收入比上年减少90162.80元,主要是2024年村卫生室基本公共卫生服务项目经费由河口瑶族自治县医共体直接划拨给乡村医生,不再由卫生院转拨,导致本年度基本公共卫生服务项目资金比去年少;2.事业收入比上年增加112879.54元,主要是2024年度才收到2023年度家庭医生签约服务医保资金,导致2024年度的事业收入大于2023年度的事业收入。3.其他收入比上年减少149866.21元,主要是2023年收到河口瑶族自治县人民医院拨2022年医共体医保统筹基金结余分配,2024年无此项收入。

单位:元


2023年

2024年

增减数

比上年增减%

收入总计

7072775.82

6945626.35

-127149.47

-1.80%

财政拨款收入

5687767.6

5597604.80

-90162.80

-1.59%

事业收入

1235142.01

1348021.55

112879.54

9.14%

其他收入

149866.21

0

-149866.21

-100%


二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县莲花滩乡卫生院2024年度支出合计7372406.51元。其中:基本支出6498043.81元,占总支出的88.14%;项目支出874362.70元,占总支出的11.86%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加424425.53元,增长6.11%。其中:基本支出增加685183.73元,增长11.79%;项目支出减少260758.20元,下降22.97%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:1.基本支出比上年增加685183.73元,主要是2024年新增2名在职职工和在职人员正常晋升工资,工资福利支出增加;2.项目支出中比上年减少260758.20元,主要是2024年村卫生室基本公共卫生服务项目经费由河口瑶族自治县医共体直接划拨给乡村医生,不再由卫生院转拨,本年度基本公共卫生服务项目资金比例减少。

单位:元


2023年

2024年

增减数

比上年增减%

本年支出

6947980.98

7372406.51

424425.53

6.11%

基本支出

5812860.08

6498043.81

685183.73

11.79%

项目支出

1135120.90

874362.7

-260758.20

-22.97%


(一)基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡卫生院机构正常运转的日常支出6498043.81元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4829585.81元,占基本支出的74.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1668458.00元,占基本支出的25.68%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出874362.70元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

其他卫生健康管理事务支出项目经费34791.55元,主要用于开展爱国卫生7个专项行动。

乡镇卫生院项目经费86159元,主要用于医疗卫生机构工作经费和健康云南以奖代补经费。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费436858.25元,主要用于开展建档立卡脱贫人口家庭医生签约服务,基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革,医疗卫生事业高质量发展三年行动计划心脑血管救治站建设。

基本公共卫生服务项目经费291714.9元,主要用于开展基本公共卫生服务。

重大公共卫生服务项目经费24815元,主要用于开展重大传染病防控,防治艾滋病工作。

其他计划生育事务支出项目经费24元,主要用于计划生育家庭医生签约服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县莲花滩乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5632396.35元,占本年支出合计的76.40%。与上年相比减少-276034.19元,下降4.67%,完成年初预算的112.63%。主要原因是2024年村卫生室基本公共卫生服务项目经费由河口瑶族自治县医共体直接划拨给乡村医生,不再由卫生院转拨,本年度基本公共卫生服务项目资金比减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出753958.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%,完成年初预算的104.15%。主要用于2080502款事业单位离退休219087元;2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出473559.68元;2080506款机关事业单位职业年金缴费支出34100.77元;2080801款死亡抚恤8265.24元;2089999其他社会保障和就业支出18945.49元;造成预决算差异的主要原因是2024年新增2名在职职工和在职人员正常晋升工资,社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康(类)支出4573284.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.20%,完成年初预算的116.87%。主要用于2100199款其他卫生健康管理事务支出34791.55元;2100302款乡镇卫生院3321835.16元;2100399款其他基层医疗卫生机构支出436858.25元;2100408款基本公共卫生服务291714.9元;2100409款重大公共卫生专项24815元;2100410款突发公共卫生事件应急处理11100元;2100799款其他计划生育事务支出24元;2101102款事业单位医疗266773.81元;2101103款公务员医疗补助158123.6元;2101199款其他行政事业单位医疗支出27247.9元;造成预决算差异的主要原因是2024年新增2名在职职工和在职人员正常晋升工资,工资福利支出增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出305154.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,完成年初预算的85.07%。主要用于2210201款住房公积金305154.00元;造成预决算差异的主要原因是公积金年初测算金额包含提高改革性补贴,实际支付时未包含提高改革性补贴。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为39517.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为39517.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39517.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为39517.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县莲花滩乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,与上年一致,无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,河口瑶族自治县莲花滩乡卫生院资产总额9969232.32元,其中,流动资产1155679.32元,固定资产8813553.00元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加426253.36元,其中固定资产增加995876.02元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产77项,账面原值478070元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额27355.00元,其中:政府采购货物支出27355.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27355.00元,其中:授予小微企业合同金额27355.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。


监督索引号53253200236100801111




附件【河口瑶族自治县莲花滩乡卫生院 2024年度部门决算公开表20250918061333470.xlsx